O. Fonticoba Gener - Granma.- Cerca de 1 700 auditores participarán en la VIII Comprobación Nacional al Control Interno, a realizarse del 21 de octubre al 22 de noviembre próximos, refirió ayer la vicepresidenta del Consejo de Estado y contralora general de la República, Gladys Bejerano Portela.


Según trascendió en una reunión de trabajo del Sistema Nacional de Auditoría, la Comprobación estará enfocada en cuatro objetivos priorizados, vinculados con la implementación de los Lineamientos aprobados en el Sexto Congreso del Partido.

Ellos son: la entrega y uso de la tierra en usufructo, el cumplimiento de las 17 medidas para el fortalecimiento de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa, el proceso de producción para la exportación (importación y sustitución de importaciones), y la venta de materiales de la construcción a la población en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. A estos se suman seis programas complementarios.

De acuerdo con la Contralora General, se prevé que se realicen más de 300 acciones de control, la mayor parte en entidades de subordinación nacional, incluyendo 11 Organismos de la Administración Central del Estado (OACE).

En el encuentro también se conocieron los resultados del Plan de acciones de control del primer semestre del año. Al respecto, Bejerano Portela explicó que el 75,7 % de las auditorías realizadas arrojaron resultados de Mal o Deficiente, 12 presuntos hechos delictivos, siete hechos de corrupción y se aplicaron por parte de las Administraciones 582 medidas disciplinarias.

Sobre las Unidades Centrales de Auditoría Interna expresó que las 2 555 auditorías realizadas a ese nivel pusieron al descubierto 55 presuntos hechos delictivos y 19 de corrupción; y como resultado se tomaron 1 373 medidas disciplinarias por parte de las administraciones de las entidades auditadas, pertenecientes a los OACE y Consejos de Administración Provincial.

Debemos dar mayor seguimiento a las medidas disciplinarias que se tomen, dijo; no se puede admitir que sean burladas y que sin cumplir sus términos de rehabilitación se coloque a personas en cargos administrativos, en contraposición con esas medidas.

Entre las deficiencias reiteradas que afectan el orden, la disciplina y la exigencia en el control interno, la Contralora General destacó las violaciones de la legislación vigente en materia de cobros y pagos, los errores en la calidad y veracidad de la información estadística, y el incumplimiento de las unidades auditoras en cuanto a la información del resultado de sus acciones de control a los Consejos de Dirección y colectivos de trabajo.

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